Paramètres factures de vente

#1 Paramètres facture de vente

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Les paramètres des factures de vente permettent le paramétrage de base pour gérer correctement et selon les spécifiques demandes par chaque société.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d’effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:

Général
RibbonFunctionRibbonMeaning
Restaurer paramètresIl permet de restaurer les paramètres aux valeurs initiales.

#1.1 Tab général

Paramètres
RibbonFunctionRibbonMeaning
Proposer commission insérée dans l'en-tête du document pour tous les articlesIl n'est pas géré.
Insertion commissions dans les types ligne 6 et 7(acompte/virement)Il signale que les lignes article acompte et virement gèrent les commissions agents.
Gestion double unité de mesureCombient est établi s'habilite le menu déroulant UM alt et la colonne quantité alternative dans la grille Articles de gestion factures.
Proposition automatique UM alternative -Cette note s'habilite seule si 'Gestion double unité de mesure' est actif. Au moment qui vient inséré un article qui a dans son registre tab UM alternatives une UM alternative de défaut, cette UM vient automatiquement proposée comme UM alt de l'article et il vient calculée aussi la quantité alternative en utilisant le même facteur de conversion.
Proposition automatique transport payé par le vecteurS'il est établi, signifie que le type transport sera Vecteur et il viendra proposé le vecteur de défaut.
Déf. UM volumeS'il est établi, signifie qui est l'unité de mesure de défaut pour le volume dans le calcul transport du bon de livraison.
Dé. UM poidsS'il est établi, signifie que est l'unité de mesure de défault pour le poids dans le calcul transport du bon de livraison.
Récupérer seul dans la journéeS'il est établi, signifie qui viendront récupérés les numéros disponibles seulement pour la journée d'aujourd'hui.
Récupération automatiqueS'il est établi, signifie qui viendra proposé en automatique le premier numéro disponible.
Contrôler disponibilitéS'il est établi, signifie qui viendra vérifiée la disponibilité de l'article bon de livraison.
Prix négatifs dans les notes créditS'il est établi, signifie qui viendra notifiquée la présence des prix positifs dans les factures avec type notes de crédit.
Exclure commandes clientsS'il est établi, signifie que l'engagement des commandes clients ne viendra pas considéré dans le calcul de la disponilité de l'article bon de livraison.
Disp. obligatoireS'il est établi, signifie que la disponibilité de l'article bon de livraison sera obligatoire, c'est-à-dire la quantité ne pourra pas être majeur de la disponibilité.
Visualiser disponibilitéS'il est établi, signifie que, en insérant la quantité dans la ligne, il viendra visualisée la disponibilité article.
Sous-traitantS'il est établi, signifie que les documents de sous-traitant viendront considérés dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
AchatsS'il est établi, signifie que les documents d'achat viendront considérés dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
VentesS'il est établi signifie que les documents de vente viendront considérés dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
Prod. planifiéeS'il est établi, signifie que les documents de besoins matériaux et commande de production viendront considérés dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
Prod. relâchéeS'il est établi, signifie que les ordres de production viendront considérés dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
EntrepôtS'il est établi, signifie que les enregistrements entrepôt viendront considérées dans le calcul de la disponibilité de l'article bon de livraison.
Contrôler prochain catalogueIl signale que l'article inséré dans la ligne facture viendra recherché aussi dans les catalogues spécifiés dans le registre client, en plus du catalogue de défaut.
Contrôle Intra-ceeIl signale qui viendra vérifié si le type facture et le client ont le même type Intra-cee.
Utiliser BarCodeIl signale que la colonne BarCode article de la grille Articles soit gérée.
Gest. taille et couleurIl signale que les colonnes Lot de la grille Variantes sont gérées.
Visualiser dimensionsS'il est établi, signifie que les colonnes dimensions (Hauteur, Largeur, Profondeur) de la grille Articles soient gérées.
Permettre remises pour les articles hommagesIl signale que les articles hommage gèrent les remises.
Contrôler intégritéIl signale qu'il vient vérifiée l'intégrité de la facture.
Recalcul transportIl signale que le transport de la facture vient calculé en automatique.
Sans frais enc. en notes de créditIl signale que les frais encaissement ne viendront pas insérées dans les échéances des factures avec le type notes de crédit.
Bloquer l'insertion document en dates fériéesIl signale que les dates fériées viennent bloquées pour l'utilisation.
Vérifier ventes prix lotsIl signale qu'il viendra fait une vérification pour le montant unitaire de la ligne facture.
Code opér. obligatoireIl signale que la spécifique de l'opérateur dans l'en-tête facture est obligatoire.
Réf. extérieur ordreIl signale que les références extérieurs de la commande client relié à la ligne article facture viennent gérés.
N. maximum des lignesIl spécifique le numéro maximum permis dans la grille 'Articles'.

#1.2 Tab exécution

Général
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PaiementsIl spécifique la valeur utilisée pour le paiement de la facture dans le cas d'exécution multiple ordres: Premier ordre, Registre ou Sélection manuel.
DestinataireIl spécifique la valeur utilisée pour le destinataire de la facture dans le cas de l'exécution multiple des ordres: Premier ordre, registre ou Sélection manuel.

#1.3 Tab décharge

Paramètres
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Créer enregistrement avec la date du documentCombien il est établi, l'enregistrement d'entrepôt vient fait avec la même date de la facture d'achat, et il ne sera pas nécessaire spécifier la date enregistrement dans la Form de charge.
Priorité entrepôt et causes de déchargeCombien ce paramètre est établi, l'entrepôt et la cause de décharge viennent lis par les lignes factures, au contraire s'il n'est pas établi viennent utilisés l'entrepôt et la cause insérés en cette Form de paramètres.
EntrepôtIl spécifique l'entrepôt à utiliser pour la décharge de la facture combien le paramètre Priorité entrepôt et cause de décharge par les lignes articles des DDT n'est pas actif.
CausaIl spécifique la cause à utiliser pour la décharge de la facture combien la Priorité entrepôt et cause de décharge par les lignes articles des DDT n'est pas actif.
Avis articles fictifsSi cet est établi, pendant la décharge de la facture vient contrôlé si dans la facture sont présents des articles fictifs, s'ils sont présents vient donné un message s'on veut décharger la facture; en répondant si la facture vient de toute façon déchargée.

#1.4 Tab importation

En ce tab l'utilisateur spécifique le prénom et le chemin du fichier pour importer les articles par BarCode. La Form d'importation s'ouvre par la barre d'outils de la gestion factures dans le tab articlesÀ travers ce paramétrage est possible d'insérer les articles par le fichier dans la facture.

#1.5 Tab Importation BarCode

En ce tab l'utilisateur spécifique les paramètres pour importer les données contenues dans le tableau FT_ImpBCAll. La Form d'importation s'ouvre par la barre d'outils de la gestion factures dans le tab articlesÀ travers ce paramétrage est possible d'insérer les articles par un tableau configuré dans la facture.

Paramètres
RibbonFunctionRibbonMeaning
UM alternativeS'il est établi, il signifie que la colonne UM alt de la grille Importation BarCode est gérée.
EmplacementS'il est établi, il signifie que la colonne Emplacement de la grille Importation BarCode est gérée.
Compte client/fournisseurS'il est établi, il signifie que les colonnes Compte, Sous-compte, Description client/fournisseur de la grille Importation BarCode sont gérées.
Prix articleS'il est établi, il signifie que la colonne Prix de la grille Importation BarCode est gérée.
OptionS'il est établi, il signifie que la colonne Option de la grille Importation BarCode est gérée.
VarianteS'il est établi, il signifie que la colonne Variante de la grille Importation BarCode est gérée.
Type prélèvement articleIl spécifique le type de prélèvement article: classe/code article, lot, numéro de série.

#1.6 Tab Prélèvement

Paramètres
RibbonFunctionRibbonMeaning
Type fact.Il spécifique le type chiffre d'affaires à utiliser à l'importation articles prévèlement dans la facture.
TVAIl spécifique le code TVA à utiliser à l'importation articles prélèvement dans la facture.

#1.7 Tab Valorisation

Paramètres
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Valorisation Groupe ajouté par les causesIl spécifique les champs ajoutés pour le regroupement des bons de livraison dans la procédure de valorisation.

#1.8 Tab analytique

Ces paramètres indiquent la priorité de recherche des centres de coût ou de profit pour les attribuer aux articles de la facture. Combien le flag recalcul est établi, les centres de coût ou de profit viennent insérés/actualisés dans les articles à travers la priorité choisie.


BuildDate : 06 febbraio 2014

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